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Depósito

Tela: 256 - Depósito.
Visão Geral: A função desta tela é para cadastrar os depósitos feitos por clientes para pagar contas a receber.
Passo a Passo: Para utilização do Depósito execute os procedimentos abaixo:

1) Acesse a Rotina 256 - Depósito.

2) Clique no botão incluir.

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3) Preencha os campos Conta Financeira, Filial, Data, Identificado, e Valor, lembrando que eles são obrigatórios, pois estão em negrito e com "*" em vermelho ao lado. Os campos Diferença (+/-) e Número do Documento, não são obrigatórios.

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4) Grave o registro no botão Gravar. Nesse momento o sistema faz o lançamento na conta financeira mencionada no depósito a crédito, dando assim a entrada no valor na conta.

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5) Edite o registro no botão Editar.

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6) Clique na aba "Vínculos", e coloque o ID do contas a receber no campo ID C. Receber ou clique no botão pesquisar para pesquisar um contas a receber.

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7) Caso clicar em pesquisar o sistema vai abrir a tela Consulta Contas a Receber, nela preencha os campos de pesquisa Campo, Operador e Pesquisa.

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8) Clique em "Consultar".

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9) Selecione um registro na grade e clique em "Carregar".

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10) O sistema vai carregar vai fechar a tela de consulta e carregar o ID do contas a receber no campo ID C. Receber do conta a receber selecionado, o valor no campo Valor a ser vinculado na tela 256 - Depósito novamente, clique no botão "Adicionar".

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11) O sistema vai adicionar o conta a receber na grade de vínculos.

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12) Clique no botão "Gravar".

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13) O sistema vai apresentar a seguinte mensagem na tela "Depósito baixado com sucesso. Já foram vinculados contas a receber suficientes para preencher o valor do depósito!". Clique no botão "Ok"

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14) Voltando para a aba "Cadastro" o depósito aparece como baixado.

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Observação: O campo Diferença (+/-) é para colocar um valor de diferença caso o cliente deposite um valor a mais ou a menos do que o combinado do valor do depósito. O campo Número do Documento é o número do depósito no sistema do banco.