Mudanças entre as edições de "403 - Remessa / Retorno"

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(Importante: Feito os passos a cima será gerado um arquivo de remessa que deve ser enviado ao banco. Esse arquivo é gerado em um diretório padrão do windows que é definido no momento da implantação do módulo de boletos.)
 
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'''Passo a Passo''': Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:<br><br>
 
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1) Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.'''
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<span style="color:red">Importante: Feito os passos a cima será gerado um arquivo de remessa que deve ser enviado ao banco. Esse arquivo é gerado em um diretório padrão do windows que é definido no momento da implantação do módulo de boletos. </span>
 
  
 
== Como fazer retorno: ==
 
== Como fazer retorno: ==
  
  
1) Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.'''
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'''1)''' Acessar menu - '''Boleto Bancário''', Selecionar a tela '''[403] Remessa / Retorno.'''
  
 
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'''2)''' Clicar em '''Processa retorno'''
 
 
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4) Após isso você pode consultar os boletos na opção '''Relatório Retorno'''
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5) Selecionar '''1 - Código do banco''', '''2 - Arquivo do retorno importado''' e '''3 - Clicar em imprimir.'''
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No relatório você terá acesso aos boletos que estão com:
 
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Edição atual tal como às 13h05min de 9 de maio de 2018

Remessa / Retorno

Tela: 403 - Remessa / Retorno
Visão Geral: O processo de registro de boletos entre sistema e banco deve ser feita através dessa função do sistema.
Passo a Passo: Para utilização dessa função precisa ser seguido os passos abaixo:

1) Acessar menu - Boleto Bancário, Selecionar a tela [403] Remessa / Retorno.

Boletobancario.png


2) Nessa tela selecionar os boletos no GRID clicando na opção "#"

Hat.png


3) Após todos boletos estarem selecionados clicar em Gera Remessa

Gera.png


4) Clicar em SIM

Sim.png


5) Clicar em SIM novamente

Sim1.png


Importante: Feito os passos a cima será gerado um arquivo de remessa que deve ser enviado ao banco. Esse arquivo é gerado em um diretório padrão do windows que é definido no momento da implantação do módulo de boletos.

Como fazer retorno:

1) Acessar menu - Boleto Bancário, Selecionar a tela [403] Remessa / Retorno.

Boletobancario.png


2) Clicar em Processa retorno

Ret.png


3) Selecionar o arquivo e clicar em Abrir

Ret1.png


4) Após isso você pode consultar os boletos na opção Relatório Retorno

Rel3.png


5) Selecionar 1 - Código do banco, 2 - Arquivo do retorno importado e 3 - Clicar em imprimir.

123.png


No relatório você terá acesso aos boletos que estão com:

- Entrada confirmada: Foram registrados corretamente no banco.

- Liquidação normal: Foram pagos pelo seu cliente.