Mudanças entre as edições de "IBS ERP Baixa contas a receber com credito"

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'''Visão Geral:''' A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o
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'''Passo a Passo:''' Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:<br><br>
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'''1)''' Acesse a Rotina '''121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito'''.
  
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'''2)''' Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como '''data inicial de vencimento''', '''data final de vencimento''', '''cód. Faturamento''', '''cód. Contas rec''', '''data inicial de emissão''' e '''data final emissão'''.<br>
  
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A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o
 
  
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'''5)''' Clique em '''"Baixar utilizando créditos"''', feito isso o sistema finaliza a operação.<br>
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'''OBS:''' Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.
  
ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
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[[Arquivo:121_-_Baixa_de_contas_a_receber_com_credito.png|1000px|thumb|left| 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito.]]
 
<br style="clear: both" />
 
==Conteúdo==
 
Deverá ser utilizado algum dos filtros disponíveis na tela para filtrar os títulos a receber, como cliente, data inicial e final, código faturamento, código contas a receber, data inicial e final de emissão.
 
Depois de filtrado deverá ser selecionado o titulo a receber desejado e clicar no botão "Baixar utilizando os créditos".
 
OBS: Saldo do crédito do cliente aparece no canto esquerdo inferior.
 

Edição atual tal como às 13h14min de 9 de maio de 2018

Baixa de Contas a Receber com Crédito

Tela: 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito
Visão Geral: A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
Passo a Passo: Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:

1) Acesse a Rotina 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito.

2) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como data inicial de vencimento, data final de vencimento, cód. Faturamento, cód. Contas rec, data inicial de emissão e data final emissão.

121 - Baixa de contas a receber com credito.png

3) Clique em "Pesquisar".

121 - Baixa de contas a receber com credito1.png

4) Selecione o registro desejado na grade.

121 - Baixa de contas a receber com credito2.png

5) Clique em "Baixar utilizando créditos", feito isso o sistema finaliza a operação.

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OBS: Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.

121 - Baixa de contas a receber com credito4.png