IBS ERP Baixa contas a receber com credito

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Baixa de Contas a Receber com Crédito

Tela: 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito
Visão Geral: A função dessa tela é quitar os contas a receber com o valor de crédito de devolução que o cliente tem. Caso o valor do contas a receber seja maior que o crédito, o sistema cancela o titulo original, gera um novo quitado com o valor dos créditos no tipo de cobrança de crédito de devolução, e gera um novo no valor que sobrou em boleto, para ser enviado para o banco e cliente, caso o valor do crédito seja maior que o valor do conta a receber, o titulo será totalmente pago com crédito.
Passo a Passo: Para utilização do Baixa de Contas a Receber com Crédito execute os procedimentos abaixo:

1) Acesse a Rotina 121 - Baixa de Contas a Receber com Crédito.

2) Preencha o filtro Nome do Cliente e algum dos outros filtros opcionais, como data inicial de vencimento, data final de vencimento, cód. Faturamento, cód. Contas rec, data inicial de emissão e data final emissão.

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3) Clique em "Pesquisar".

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4) Selecione o registro desejado na grade.

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5) Clique em "Baixar utilizando créditos", feito isso o sistema finaliza a operação.

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OBS: Total dos créditos do cliente aparece no canto esquerdo inferior da tela.

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